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[资本杂项] 【上市公司税讯】勤上股份:2019年度财报和内控审计机构由瑞华所替换为众华所,审...

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发表于 2020-4-11 18:39:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

【上市公司税讯】勤上股份:2019年度财报和内控审计机构由瑞华所替换为众华所,审计费用为130万元——变更系出于保证审计工作的客观性和独立性、根据业务发展需要的考虑


勤上股份(002638.SZ)于2020年3月21日发布公告,披露经董事会审议,拟改聘任众华会计师事务所为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构,审计费用为130万元人民币。原审计机构瑞华所在2013至2018年度已连续多年为公司提供审计服务,此次为保证审计工作的客观性和独立性,根据业务发展的需要,故变更审计机构。

《002638勤上股份关于变更会计师事务所暨聘任2019年度审计机构的公告》【2020.3.21】详细披露如下:http://www.cninfo.com.cn/new/dis ... entTime=2020-03-21#

东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年03月20日召开第四届董事会第四十七次会议、第四届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于变更会计师事务所暨聘任2019年度审计机构的议案》,同意聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“众华所”)为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构,现将相关事宜公告如下:

一、变更会计师事务所事项的情况说明

公司原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华所”),在执业过程中勤勉尽职,坚持独立审计原则,多年来一直为公司提供专业、严谨、负责的审计服务,切实履行了审计机构应尽职责。2013年度至2018年度瑞华所已连续多年为公司提供审计服务,为保证审计工作的客观性和独立性,根据公司业务发展的需要,公司拟变更审计机构。公司就变更审计机构事宜事先与原审计机构瑞华所进行了友好沟通,瑞华所已明确知悉本事项并未提出异议,公司对瑞华所多年辛勤工作表示衷心的感谢!

公司拟聘任众华所为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构,审计费用为130万元人民币。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

(1)机构名称:众华会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)机构类型:特殊普通合伙企业

(3)注册地址:上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

……

(三)独立性和诚信记录

众华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况:

1、刑事处罚



2、行政处罚

(1)2019年5月27日,众华所收到中国证券监督管理委员会行政处罚决定书(2019)37号,所涉项目为:江苏雅百特科技股份有限公司2015年度财务报表审计及盈利预测实现情况专项审核。

(2)2019年10月28日,众华所收到中国证券监督管理委员会行政处罚决定书(2019)110号,所涉项目为:宁波圣莱达电器股份有限公司2015年度财务报表审计。

上述行政处罚对众华所目前执业不构成影响。

3、行政监管措施

(1)2017年4月6日,众华所收到中国证监会重庆监管局行政监管措施决定书(2017)3号,所涉项目为:重庆泰壹环保新能源开发股份有限公司2015年度审计。

(2)2017年8月14日,众华所收到中国证监会深圳监管局行政监管措施决定书(2017)49号,所涉项目为:深圳市远望谷信息技术股份有限公司2013年至2015年度审计。

(3)2018年3月30日,众华所收到中国证监会行政监管措施决定书(2018)63号,所涉项目为:北京市金龙腾装饰股份有限公司2016年报审计。

(4)2018年8月17日,众华所收到中国证监会甘肃监管局行政监管措施决定书(2018)8号,所涉项目为:甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2017年度审计。

(5)2018年10月22日,众华所收到中国证监会安徽监管局行政监管措施决定书(2018)37号,所涉项目为:安徽安德利百货股份有限公司2017年度审计。

(6)2019年3月26日,众华所收到中国证监会山东监管局行政监管措施决定书(2019)11号,所涉项目为:山东新潮能源股份有限公司2016、2017年度审计。

上述监管措施对众华所目前执业不构成影响。

4、自律监管措施



5、拟签字会计师杨格、钟章魁以及质量控制复核人奚晓茵符合独立性要求,近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

……

4、独立董事的独立意见

经审阅,独立董事认为:公司拟变更会计师事务所暨聘任2019年度审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。众华会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能满足公司2019年度审计工作的质量要求。公司聘任2019年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定,不存在损害全体股东利益的情形。我们同意聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2020年3月20日


http://www.dlsstax.com/index.php ... id=82&aid=16746
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