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[发票答疑] 王术芳/农产品抵扣那点事

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发表于 2018-8-24 12:39:58 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
术芳/农产品抵扣那点事

原创2017-06-13王术芳进出口财税通


农产品进项抵扣,向来是个难题。财税2017 37号把农产品税率自201771日起由13%简并为11%后,为了使深加工企业还能和简并前一样享受相同的抵扣,增加了一个加计扣除项目。国税公告2017 19号发布了具体操作细则,发现还有一些人对这块云里雾里,隔壁老王根据财税2017 37号、国税公告2017 19号及其解读、财税2012 38号等文件归结农产品抵扣如下:

一、非核定扣除企业

1.从一般纳税人购买农产品并取得增值税专用发票
发票认证或勾选确认后次月申报期内依据专票金额及显示的税额填列在附表二第2栏“本期认证相符且本期申报抵扣”;对于辅导期纳税人,则认证相符后暂填列在附表二第2627栏,待取得稽核比对信息后再调整填列在第3栏“前期认证相符且本期申报抵扣”;

2.进口农产品,报关后取得海关进口增值税专用缴款书
对于海关进口增值税专用缴款书,需要先采集数据上传国税局进行比对,待比对通过后,依据缴款书的完税价格及税额填列在附表二第5栏“海关进口增值税专用缴款书”抵扣;

3.从小规模纳税人购买农产品取得小规模代开的3%的增值税专用发票
对于取得小规模代开的3%的专用发票,抵扣分两种情况:
1)   如果购进的农产品不能分别核算即不能分清是用于深加工17%税率货物的和一般货物的,其按照专用发票的抵扣规则处理,即认证或勾选确认后依据专票金额和税额直接填列在附表二第2栏申报抵扣;
2)   如果购进的农产品是专门用于深加工17%税率货物的,或者是能够分别核算用于深加工货物和一般货物的,则不按专用发票抵扣处理。而是按专用发票的金额*11%计算出可抵扣的进项税额填列在附表二第6栏“农产品收购发票或收购发票”处抵扣。
这里的小规模开具的3%的专用发票在计算可抵扣的进项税额时一定要注意,是用发票金额*扣除率11%。举个栗子:从小规模企业取得其代开的专用发票,金额10000,税额300,价税合计10300元,则可抵扣的进项税额=10000*11%=1100元,而不是10300*11%=1133

4.从农业生产者购买初级农产品取得免税的普票(注:财税2017 37号把农业生产者销售初级农产品开具的免税普票规定为“销售发票”,原财税2012 75号所规定的小规模纳税人开具的3%的普票不再是“销售发票”),或者是采购企业自行开具的带有“收购”字样的免税普票即收购发票
取得上述收购发票或销售发票的,按发票注明的买价*11%计算可抵扣的进项税额,填列在附表二第6栏。举个栗子:购入初级农产品,农业生产者开具10300元的免税普票,则可抵扣的进项税额=10300*11%=1133

5.深加工企业加计扣除
对于购入农产品用于生产17%税率的货物的深加工企业,为了维持原简并税率前的扣除力度不变,增加了加计扣除,即因降低税率导致的差额再通过加计扣除进行抵扣。加计扣除的进项税额=当期领用农产品的进项税额(11%税率抵扣的)/11%*13%-11%),计算出加计扣除的进项税后填列在附表二第8a栏进行抵扣。
注意:自2017.7.1之后取得小规模开具的3%的普通发票,不再作为进项税的抵扣依据,不得用于抵扣

二、核定扣除企业

对于实行核定扣除办法抵扣农产品进项税的企业来说,购入农产品不论取得上述何种发票,都不能直接进行抵扣,而是需要依据财税2012 38号所规定的三种计算方法之一进行计算抵扣,计算出当期需要抵扣的进项税后填列在附表二第6栏。

核定扣除企业需要注意扣除率问题:

1.用于直接生产货物的农产品,其扣除率为所生产的货物的税率。即生产的货物是17%的税率,扣除率按17%,所生产的货物是6%的税率,则扣除率为6%
2.购入农产品不经生产直接销售的,其扣除率为11%
3.购入的农产品虽用于生产但没有构成货物实体的,如用该农产品生产了用于包装该货物的包装物、辅助材料等,如果是用于17%税率货物的,则该农产品按13%扣除率计算抵扣,如果是用于非17%税率货物的,则按11%的扣除率计算抵扣

计算抵扣,加计扣除
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 楼主| 发表于 2018-8-24 12:43:15 | 只看该作者
财政部、税务总局关于调整增值税税率的通知
文号:财税〔2018〕32号 发布日期:2018-04-04
  各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、国家税务局、地方税务局,新疆生产建设兵团财政局:
  为完善增值税制度,现将调整增值税税率有关政策通知如下:
    一、纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物,原适用17%和11%税率的,税率分别调整为16%、10%。
    二、纳税人购进农产品,原适用11%扣除率的,扣除率调整为10%。
    三、纳税人购进用于生产销售或委托加工16%税率货物的农产品,按照12%的扣除率计算进项税额。
    四、原适用17%税率且出口退税率为17%的出口货物,出口退税率调整至16%。原适用11%税率且出口退税率为11%的出口货物、跨境应税行为,出口退税率调整至10%。
    五、外贸企业2018年7月31日前出口的第四条所涉货物、销售的第四条所涉跨境应税行为,购进时已按调整前税率征收增值税的,执行调整前的出口退税率;购进时已按调整后税率征收增值税的,执行调整后的出口退税率。生产企业2018年7月31日前出口的第四条所涉货物、销售的第四条所涉跨境应税行为,执行调整前的出口退税率。
    调整出口货物退税率的执行时间及出口货物的时间,以出口货物报关单上注明的出口日期为准,调整跨境应税行为退税率的执行时间及销售跨境应税行为的时间,以出口发票的开具日期为准。
    六、本通知自2018年5月1日起执行。此前有关规定与本通知规定的增值税税率、扣除率、出口退税率不一致的,以本通知为准。
    七、各地要高度重视增值税税率调整工作,做好实施前的各项准备以及实施过程中的监测分析、宣传解释等工作,确保增值税税率调整工作平稳、有序推进。如遇问题,请及时上报财政部和税务总局。   

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 楼主| 发表于 2018-8-24 12:42:20 | 只看该作者
财政部、税务总局关于简并增值税税率有关政策的通知
文号:财税〔2017〕37号 发布日期:2017-04-28
    飞狼财税通编注:根据2018.04.04 财税〔2018〕32号《财政部、税务总局关于调整增值税税率的通知》自2018年5月1日起,纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物,原适用11%税率的,税率调整为10%;纳税人购进农产品,原适用11%扣除率的,扣除率调整为10%,纳税人购进用于生产销售或委托加工16%税率货物的农产品,按照12%的扣除率计算进项税额;原适用17%税率且出口退税率为17%的出口货物,出口退税率调整至16%。原适用11%税率且出口退税率为11%的出口货物、跨境应税行为,出口退税率调整至10%,详见:财税〔2018〕32号
  各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、国家税务局、地方税务局,新疆生产建设兵团财务局:
  
    自2017年7月1日起,简并增值税税率结构,取消13%的增值税税率。现将有关政策通知如下:
  
    一、纳税人销售或者进口下列货物,税率为11%10%(飞狼财税通编注:根据2018.04.04 财税〔2018〕32号《财政部、税务总局关于调整增值税税率的通知》自2018年5月1日起,纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物,原适用11%税率的,税率调整为10%。):
  
    农产品(含粮食)、自来水、暖气、石油液化气、天然气、食用植物油、冷气、热水、煤气、居民用煤炭制品、食用盐、农机、饲料、农药、农膜、化肥、沼气、二甲醚、图书、报纸、杂志、音像制品、电子出版物。
  
    上述货物的具体范围见本通知附件1。
  
    二、纳税人购进农产品,按下列规定抵扣进项税额:
  
    (一)除本条第(二)项规定外,纳税人购进农产品,取得一般纳税人开具的增值税专用发票或海关进口增值税专用缴款书的,以增值税专用发票或海关进口增值税专用缴款书上注明的增值税额为进项税额;从按照简易计税方法依照3%征收率计算缴纳增值税的小规模纳税人取得增值税专用发票的,以增值税专用发票上注明的金额和11%10%(飞狼财税通编注:根据2018.04.04 财税〔2018〕32号《财政部、税务总局关于调整增值税税率的通知》自2018年5月1日起,纳税人购进农产品,原适用11%扣除率的,扣除率调整为10%。)的扣除率计算进项税额;取得(开具)农产品销售发票或收购发票的,以农产品销售发票或收购发票上注明的农产品买价和11%10%(飞狼财税通编注:根据2018.04.04 财税〔2018〕32号《财政部、税务总局关于调整增值税税率的通知》自2018年5月1日起,纳税人购进农产品,原适用11%扣除率的,扣除率调整为10%。)的扣除率计算进项税额。
  
    (二)营业税改征增值税试点期间,纳税人购进用于生产销售或委托受托加工17%税率货物的农产品维持原扣除力度不变。
    飞狼财税通编注:根据2018.04.04 财税〔2018〕32号《财政部、税务总局关于调整增值税税率的通知》自2018年5月1日起,纳税人购进用于生产销售或委托加工16%税率货物的农产品,按照12%的扣除率计算进项税额。
  
    (三)继续推进农产品增值税进项税额核定扣除试点,纳税人购进农产品进项税额已实行核定扣除的,仍按照《财政部 国家税务总局关于在部分行业试行农产品增值税进项税额核定扣除办法的通知》(财税〔2012〕38号)、《财政部 国家税务总局关于扩大农产品增值税进项税额核定扣除试点行业范围的通知》(财税〔2013〕57号)执行。其中,《农产品增值税进项税额核定扣除试点实施办法》(财税〔2012〕38号印发)第四条第(二)项规定的扣除率调整为11%10%(飞狼财税通编注:根据2018.04.04 财税〔2018〕32号《财政部、税务总局关于调整增值税税率的通知》自2018年5月1日起,纳税人购进农产品,原适用11%扣除率的,扣除率调整为10%。);第(三)项规定的扣除率调整为按本条第(一)项、第(二)项规定执行。
  
    (四)纳税人从批发、零售环节购进适用免征增值税政策的蔬菜、部分鲜活肉蛋而取得的普通发票,不得作为计算抵扣进项税额的凭证。
  
    (五)纳税人购进农产品既用于生产销售或委托受托加工17%16%税率货物又用于生产销售其他货物服务的,应当分别核算用于生产销售或委托受托加工17%16%税率货物和其他货物服务的农产品进项税额。未分别核算的,统一以增值税专用发票或海关进口增值税专用缴款书上注明的增值税额为进项税额,或以农产品收购发票或销售发票上注明的农产品买价和11%10%的扣除率计算进项税额。
  
    (六)《中华人民共和国增值税暂行条例》第八条第二款第(三)项和本通知所称销售发票,是指农业生产者销售自产农产品适用免征增值税政策而开具的普通发票。
  
    三、本通知附件2所列货物的出口退税率调整为11%10%。(飞狼财税通编注:根据2018.04.04 财税〔2018〕32号《财政部、税务总局关于调整增值税税率的通知》自2018年5月1日起,原适用11%税率且出口退税率为11%的出口货物、跨境应税行为,出口退税率调整至10%。)出口货物适用的出口退税率,以出口货物报关单上注明的出口日期界定。
  
    外贸企业2017年8月31日前出口本通知附件2所列货物,购进时已按13%税率征收增值税的,执行13%出口退税率;购进时已按11%税率征收增值税的,执行11%出口退税率。生产企业2017年8月31日前出口本通知附件2所列货物,执行13%出口退税率。出口货物的时间,按照出口货物报关单上注明的出口日期执行。
    飞狼财税通编注:根据2018.04.04 财税〔2018〕32号《财政部、税务总局关于调整增值税税率的通知》自2018年5月1日起,原适用11%税率且出口退税率为11%的出口货物、跨境应税行为,出口退税率调整至10%,外贸企业2018年7月31日前出口的第四条所涉货物、销售的第四条所涉跨境应税行为,购进时已按调整前税率征收增值税的,执行调整前的出口退税率;购进时已按调整后税率征收增值税的,执行调整后的出口退税率。生产企业2018年7月31日前出口的第四条所涉货物、销售的第四条所涉跨境应税行为,执行调整前的出口退税率。
  调整出口货物退税率的执行时间及出口货物的时间,以出口货物报关单上注明的出口日期为准,调整跨境应税行为退税率的执行时间及销售跨境应税行为的时间,以出口发票的开具日期为准。
四、本通知自2017年7月1日起执行。此前有关规定与本通知规定的增值税税率、扣除率、相关货物具体范围不一致的,以本通知为准。《财政部 国家税务总局关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知》(财税〔2012〕75号)第三条同时废止。
  
    五、各地要高度重视简并增值税税率工作,切实加强组织领导,周密安排,明确责任。做好实施前的各项准备以及实施过程中的监测分析、宣传解释等工作,确保简并增值税税率平稳、有序推进。遇到问题请及时向财政部和税务总局反映。
  
   
  附件1:适用11%10%(飞狼财税通编注:根据2018.04.04 财税〔2018〕32号《财政部、税务总局关于调整增值税税率的通知》自2018年5月1日起,纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物,原适用11%税率的,税率调整为10%。)增值税税率货物范围注释
  
  
  一、农产品
  
  农产品,是指种植业、养殖业、林业、牧业、水产业生产的各种植物、动物的初级产品。具体征税范围暂继续按照《财政部、国家税务总局关于印发〈农业产品征税范围注释〉的通知》(财税字〔1995〕52号)及现行相关规定执行,并包括挂面、干姜、姜黄、玉米胚芽、动物骨粒、按照《食品安全国家标准—巴氏杀菌乳》(gb19645—2010)生产的巴氏杀菌乳、按照《食品安全国家标准—灭菌乳》(gb25190—2010)生产的灭菌乳。
  
  二、食用植物油、自来水、暖气、冷气、热水、煤气、石油液化气、天然气、沼气、居民用煤炭制品、图书、报纸、杂志、化肥、农药、农机、农膜
  
  上述货物的具体征税范围暂继续按照《国家税务总局关于印发〈增值税部分货物征税范围注释〉的通知》(国税发〔1993〕151号)及现行相关规定执行,并包括棕榈油、棉籽油、茴油、毛椰子油、核桃油、橄榄油、花椒油、杏仁油、葡萄籽油、牡丹籽油、由石油伴生气加工压缩而成的石油液化气、西气东输项目上游中外合作开采天然气、中小学课本配套产品(包括各种纸制品或图片)、国内印刷企业承印的经新闻出版主管部门批准印刷且采用国际标准书号编序的境外图书、农用水泵、农用柴油机、不带动力的手扶拖拉机、三轮农用运输车、密集型烤房设备、频振式杀虫灯、自动虫情测报灯、粘虫板、卷帘机、农用挖掘机、养鸡设备系列、养猪设备系列产品、动物尸体降解处理机、蔬菜清洗机。
  
  三、饲料
  
  饲料,是指用于动物饲养的产品或其加工品。具体征税范围按照《国家税务总局关于修订“饲料”注释及加强饲料征免增值税管理问题的通知》(国税发〔1999〕39号)执行,并包括豆粕、宠物饲料、饲用鱼油、矿物质微量元素舔砖、饲料级磷酸二氢钙产品。
  
  四、音像制品
  
  音像制品,是指正式出版的录有内容的录音带、录像带、唱片、激光唱盘和激光视盘。
  
  五、电子出版物
  
  电子出版物,是指以数字代码方式,使用计算机应用程序,将图文声像等内容信息编辑加工后存储在具有确定的物理形态的磁、光、电等介质上,通过内嵌在计算机、手机、电子阅读设备、电子显示设备、数字音/视频播放设备、电子游戏机、导航仪以及其他具有类似功能的设备上读取使用,具有交互功能,用以表达思想、普及知识和积累文化的大众传播媒体。载体形态和格式主要包括只读光盘(cd只读光盘cd—rom、交互式光盘cd—i、照片光盘photo—cd、高密度只读光盘dvd—rom、蓝光只读光盘hd—dvd rom和bd rom)、一次写入式光盘(一次写入cd光盘cd—r、一次写入高密度光盘dvd—r、一次写入蓝光光盘hd—dvd/r,bd—r)、可擦写光盘(可擦写cd光盘cd—rw、可擦写高密度光盘dvd—rw、可擦写蓝光光盘hddvd—rw和bd—rw、磁光盘mo)、软磁盘(fd)、硬磁盘(hd)、集成电路卡(cf卡、md卡、sm卡、mmc卡、rr—mmc卡、ms卡、sd卡、xd卡、t—f1ash卡、记忆棒)和各种存储芯片。
  
  六、二甲醚
  
  二甲醚,是指化学分子式为ch3och3,常温常压下为具有轻微醚香味,易燃、无毒、无腐蚀性的气体。
  
  七、食用盐
  
  食用盐,是指符合《食用盐》(gb/t 5461-2016)和《食用盐卫生标准》(gb2721—2003)两项国家标准的食用盐。  
  
  
  附件2.
附件2:出口退税率调整产品清单
序号商品代码商品名称备注
10201300090其他鲜或冷藏的去骨牛肉 
20202300090其他冻藏的去骨牛肉 
302032900102分割野猪肉 
402032900902分割猪肉 
502044300冻的其他去骨绵羊肉 
602045000鲜、冷、冻的山羊肉 
702071311鲜或冷的带骨鸡块 
802071319鲜或冷的其他鸡块 
902071321鲜或冷的鸡翼(不包括翼尖) 
1002071411冻的的带骨鸡块 
1102071419冻的其他鸡块 
1202071421冻的鸡翼(不包括翼尖) 
1302072600002分割火鸡块 
1402072700002分割火鸡块 
1502074400002分割鸭块 
1602074500002分割鸭块 
1702075400002分割鹅块 
1802075500002分割鹅块 
1902076000002分割珍珠鸡块 
2002081010002分割家兔肉 
2102081020002分割家兔肉 
2203031100冻红大麻哈鱼 
2303031200冻其他大麻哈鱼 
2403031300冻大西洋鲑鱼及多瑙哲罗鱼 
2503031400冻鳟鱼 
2603031900冻其他鲑科鱼 
2703032300冻罗非鱼 
2803032400冻鲶鱼 
2903032500冻鲤科鱼 
3003032600冻鳗鱼 
3103032900冻尼罗河鲈鱼及黑鱼 
3203033110冻格陵兰庸鲽鱼 
3303033190冻庸鲽鱼 
3403033200冻鲽鱼 
3503033300冻鳎鱼 
3603033400冻大菱鲆 
3703033900其他冻比目鱼 
3803034100冻长鳍金枪鱼 
3903034200冻黄鳍金枪鱼 
4003034300冻鲣鱼或狐鲣 
4103034400冻大眼金枪鱼,但鱼肝及鱼卵除外 
4203034510冻大西洋蓝鳍金枪鱼 
4303034520冻太平洋蓝鳍金枪鱼 
4403034600冻南方蓝鳍金枪鱼,但鱼肝及鱼卵除外 
4503034900其他冻金枪鱼,但鱼肝及鱼卵除外 
4603035100冻鲱鱼(大西洋鲱鱼、太平洋鲱鱼),但鱼肝及鱼卵除外 
4703035300冻沙丁鱼、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱 
4803035400冻鲭鱼 
4903035500冻对称竹荚鱼、新西兰竹荚鱼及竹荚鱼 
5003035600冻军曹鱼 
5103035700冻剑鱼 
5203035900冻印度鲭(羽鳃鲐属)、马鲛鱼(马鲛属)、鲹属、银鲳(鲳属)、秋刀鱼、圆鲹(圆鲹属)、毛鳞鱼、鲔鱼、狐鲣(狐鲣属)、枪鱼、旗鱼、四鳍旗鱼(旗鱼科) 
5303036300冻鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平洋鳕鱼) 
5403036400冻黑线鳕鱼 
5503036500冻绿青鳕鱼 
5603036600冻狗鳕鱼 
5703036700冻狭鳕鱼 
5803036800冻蓝鳕鱼 
5903036900其他冻鳕鱼 
600303810090冻其他鲨鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外:) 
6103038200冻魟鱼及鳐鱼 
6203038300冻南极犬牙鱼 
6303038400冻尖吻鲈鱼 
6403038910冻带鱼 
6503038920冻黄鱼 
6603038930冻鲳鱼 
670303899001其他冻鲈鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外:) 
680303899020冻平鲉属(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外:) 
690303899030冻鲪鲉属(叶鳍鲉属)(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外:) 
700303899090其他未列名冻鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外:) 
710303910090其他冻鱼肝、鱼卵及鱼精 
720303920090其他冻鲨鱼翅 
730303990020冻的大菱鲆、比目鱼、鲱鱼、鲭鱼、鲳鱼、带鱼、尼罗河鲈鱼、尖吻鲈鱼、其他鲈鱼的可食用其他鱼杂碎 
740303990090其他冻可食用其他鱼杂碎 
7503046100冻罗非鱼等鱼鱼片 
7603046211冻斑点叉尾鮰鱼片 
7703046219冻其他叉尾鮰鱼片 
7803046290冻其他鲶鱼片 
7903046300冻尼罗河鲈鱼片 
8003046900冻鲤科鱼、鳗鱼、黑鱼片 
8103047100鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平洋鳕鱼) 
8203047200冻黑线鳕鱼片 
8303047300冻绿青鳕鱼片 
8403047400冻狗鳕鱼片 
8503047500冻狭鳕鱼片 
8603047900冻其他鳕鱼片 
8703048100冻大麻哈鱼、大西洋鲑鱼及多瑙哲罗鱼片 
8803048200冻鳟鱼片 
8903048300冻比目鱼片 
9003048400冻剑鱼片 
9103048500冻南极犬牙鱼片 
9203048600冻鲱鱼片 
9303048700冻金枪鱼、鲣鱼或狐鲣(鲣)片 
940304880090冻的其他鲨鱼、魟鱼及鳐鱼的鱼片 
950304890090冻的其他鱼片 
9603049100冻的剑鱼肉 
9703049200冻的南极犬牙鱼肉 
9803049300冻罗非鱼等鱼鱼肉 
9903049400冻狭鳕鱼肉 
10003049500冻犀鳕科等鳕科鱼肉 
1010304960090冻的其他鲨鱼肉(不论是否绞碎) 
1020304970090冻的其他魟鱼及鳐鱼的鱼肉(不论是否绞碎) 
1030304990090其他冻鱼肉(不论是否绞碎) 
10403051000001原按13%征税的供人食用的鱼粉及团粒 
10503052000901原按13%征税的其他干、熏、盐制的鱼肝、鱼卵及鱼精 
10603053100101干、盐腌或盐渍的花鳗鲡鱼片〔熏制的除外〕原按13%征税的
10703053100201干、盐腌或盐渍的欧洲鳗鲡鱼片〔熏制的除外〕原按13%征税的
10803053100901原按13%征税的干、盐腌或盐渍的罗非鱼(口孵非鲫属)、鲶鱼((鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属)、鲤科鱼(鲤属、鯽属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)、鳗鱼(鳗鲡属)、尼罗河鲈鱼(尼罗尖吻鲈)及黑鱼(鳢属)的鱼片 
10903053200001干、盐腌或盐渍的犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科的鱼片〔熏制的除外〕原按13%征税的
11003053900901其他干、盐腌或盐渍的鱼片〔熏制的除外〕原按13%征税的
11103054110熏大西洋鲑鱼,食用杂碎除外 
11203054120熏鲱鱼,食用杂碎除外 
11303054200熏鲱鱼,食用杂碎除外 
11403054300熏鳟鱼,食用杂碎除外 
11503054400熏罗非鱼等鱼,食用杂碎除外 
1160305490090其他熏鱼及鱼片(食用杂碎除外) 
11703055100干鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平洋鳕鱼) 
11803055200干罗非鱼、鲶鱼、鲤科鱼、鳗鱼、尼罗河鲈鱼(尼罗尖吻鲈)及黑鱼 
11903055300干犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科鱼,鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平洋鳕鱼)除外 
12003055400干鲱鱼(大西洋鲱鱼、太平洋鲱鱼)、鳀鱼(鳀属)、沙丁鱼(沙丁鱼、沙瑙鱼属)、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱、鲭鱼[大西洋鲭、澳洲鲭(鲐)、日本鲭(鲐)]、印度鲭(羽鳃鲐属)、马鲛鱼(马鲛属)、对称竹荚鱼、新西兰竹荚鱼及竹荚鱼(竹荚鱼属)、鲹鱼(鲹属)、军曹鱼、银鲳(鲳属)、秋刀鱼、圆鲹(圆鲹属)、多春鱼(毛鳞鱼)、剑鱼、鲔鱼、狐鲣(狐鲣属)、枪鱼、旗鱼、四鳍旗鱼(旗鱼科) 
12103055910干海马、干海龙 
1220305599090其他干鱼,食用杂碎除外(不论是否盐腌,但熏制的除外) 
12303056100盐腌及盐渍的鲱鱼,食用杂碎除外 
12403056200鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平洋鳕鱼) 
12503056300盐腌及盐渍的鳀鱼,食用杂碎除外 
12603056400盐腌及盐渍的罗非鱼等鱼,食用杂碎除外 
12703056910盐腌及盐渍的带鱼,食用杂碎除外 
12803056920盐腌及盐渍的黄鱼,食用杂碎除外 
12903056930盐腌及盐渍的鲳鱼,食用杂碎除外 
1300305699090盐腌及盐渍的其他鱼,食用杂碎除外(干或熏制的除外) 
1310305710090其他鲨鱼鱼翅(不论是否干制、盐腌、盐渍和熏制) 
1320305720090其他鱼的鱼头、鱼尾、鱼鳔(不论是否干制、盐腌、盐渍和熏制) 
1330305790090其他可食用鱼杂碎(不论是否干制、盐腌、盐渍和熏制) 
13403061100岩礁虾和其他龙虾(真龙虾属、龙虾属、岩龙虾属) 
13503061200鳌龙虾(鳌龙虾属) 
13603061410冻梭子蟹 
13703061490其他冻蟹 
13803061500冻挪威海鳌虾 
13903061611冻冷水小虾虾仁 
14003061612冻北方长额虾虾仁原按13%征税的
14103061619冻其他冷水小虾 
14203061621冻冷水对虾虾仁 
14303061629冻其他冷水对虾 
14403061711冻小虾虾仁 
14503061719冻其他小虾 
14603061721冻对虾虾仁 
14703061729冻其他对虾 
14803061911冻淡水小龙虾仁 
14903061919冻带壳淡水小龙虾 
15003061990其他冻甲壳动物 
15103063110活鲜冷的岩礁虾和其他龙虾(真龙虾属、龙虾属、岩龙虾属)种苗 
15203063190活鲜冷的其他岩礁虾和其他龙虾(真龙虾属、龙虾属、岩龙虾属) 
15303063210活鲜冷的鳌龙虾(鳌龙虾属)种苗 
15403063290活鲜冷的其他鳌龙虾(鳌龙虾属) 
15503063310活鲜冷的蟹种苗 
15603063391活鲜冷的中华绒毛蟹(大闸蟹) 
15703063392活鲜冷的梭子蟹 
15803063399活鲜冷的其他蟹 
15903063410活鲜冷的挪威海鳌虾种苗 
16003063490活鲜冷的其他挪威海鳌虾 
16103063510活鲜冷的冷水小虾及对虾种苗 
16203063520活鲜冷的冷水对虾 
16303063590活鲜冷的其他冷水小虾及对虾 
16403063610活鲜冷的其他小虾及对虾种苗 
16503063620活鲜冷的对虾 
16603063690活鲜冷的其他小虾及对虾 
16703063910活鲜冷的其他食用甲壳动物种苗 
16803063990其他带壳或去壳的活鲜冷的甲壳动物 
16903069100其他的岩礁虾和其他龙虾(真龙虾属、龙虾属、岩龙虾属) 
17003069200其他鳌龙虾 
17103069310其他中华绒螯蟹 
17203069320其他梭子蟹 
17303069390其他蟹 
17403069400001原按13%征税的干、盐腌或盐渍的挪威海鳌虾 
17503069510其他冷水小虾及对虾 
17603069590其他小虾及对虾 
17703069900001原按13%征税的其他甲壳动物 
17803072200冻扇贝 
17903072900其他扇贝 
18003073200冻贻贝 
18103073900其他干、盐制的贻贝 
18203074310冻墨鱼(乌贼属、巨粒僧头乌贼、耳乌贼属)及鱿鱼(柔鱼属、枪乌贼属、双柔鱼属、拟乌贼属) 
18303074390其他冻墨鱼及鱿鱼 
18403074910其他墨鱼(乌贼属、巨粒僧头乌贼、耳乌贼属)及鱿鱼(柔鱼属、枪乌贼属、双柔鱼属、拟乌贼属) 
18503074990001原按13%征税的其他干、盐制的墨鱼及鱿鱼 
18603075200冻章鱼 
18703075900其他干、盐制的章鱼 
18803077200冻的蛤、鸟蛤及舟贝 
18903077900101原按13%征税的干、盐制的砗磲 
19003077900201原按13%征税的干、盐制的粗饰蚶 
19103077900901原按13%征税的干、盐制其他蛤、鸟蛤及舟贝(蚶科、北极蛤科、鸟蛤科、斧蛤科、缝栖蛤科、蛤蜊科、中带蛤科、海螂科、双带蛤科、截蛏科、竹蛏科、帘蛤科) 
19203078300冻鲍鱼 
19303078400冻凤螺 
19403078700干、盐腌或盐渍的鲍鱼 
19503078800001原按13%征税的干、盐腌或盐渍的凤螺(凤螺属) 
1960307920020冻的蚬属 
1970307920090其他冻的软体动物 
19803079900201原按13%征税的干、盐腌或盐渍蚬属 
19903079900901原按13%征税的其他干、盐腌或盐渍软体动物 
20003081200冻海参 
20103081900干、盐腌或盐渍的海参 
20203082200冻海胆 
20303082900101原按13%征税的干、盐制食用海胆纲 
20403082900901原按13%征税的其他干、盐制海胆 
20503083090001原按13%征税的冻、干、盐制海蜇(海蜇属) 
20603089090901原按13%征税的其他冻、干、盐制水生无脊椎动物,包括供人食用的水生无脊椎动物粉、团粒 
20705040011整个或切块的盐渍猪肠衣(猪大肠头除外) 
20805040012整个或切块的盐渍绵羊肠衣 
20905040013整个或切块的盐渍山羊肠衣 
21005040014整个或切块的盐渍猪大肠头 
21105040019整个或切块的其他动物肠衣 
21211010000小麦或混合麦的细粉 
21311031100小麦粗粒及粗粉 
21411032010小麦团粒 
21511081200玉米淀粉原按13%征税的
21623031000制造淀粉过程中的残渣及类似品 
21723040010提炼豆油所得的油渣饼(豆饼) 
21823040090提炼豆油所得的其他固体残渣 
21923061000棉子油渣饼及固体残渣 
22023062000亚麻子油渣饼及固体残渣 
22123063000葵花子油渣饼及固体残渣 
22223064100低芥子酸的油菜子油渣饼及固体残渣 
22323064900油菜子油渣饼及固体残渣 
22423065000椰子或干椰肉油渣饼及固体残渣 
2252306600090其他棕榈果或其他棕榈仁油渣饼及固体残渣(品目2304或2305以外提炼植物油脂所得的) 
22623069000002原按13%征税的其他油渣饼及固体残渣 
22723091010零售包装的狗食或猫食罐头 
22823091090零售包装的其他狗食或猫食 
22923099010001原按13%征税的制成的饲料添加剂 
23023099090002原按13%征税的其它配制的动物饲料 
23125010011食用盐 
23229051990其他饱和一元醇原按13%征税的
23329091910甲醚 
23429091990111原按13%征税的八氯二丙醚 
23529091990121原按13%征税的二氯异丙醚 
23629091990901原按13%征税的其他无环醚及其卤化等衍生物 
23729109000三节环环氧化物,环氧醇(酚、醚)及其卤化、磺化、硝化、或亚硝化的衍生物原按13%征税的
2382915390011三氯杀虫酯原按13%征税的
2392915390013特乐酯原按13%征税的
2402915390015信铃酯原按13%征税的
2412915390016种衣酯原按13%征税的
24229189900其他含其他附加含氧基羧酸及其酸酐(酰卤化物,过氧化物和过氧酸及它们的衍生物)原按13%征税的
24329214990其他芳香单胺及衍生物及它们的盐原按13%征税的
2442922199010增产胺原按13%征税的
2452922199020克仑特罗原按13%征税的
2462922199031醋美沙朵、阿醋美沙朵、阿法美沙朵(以及它们的盐)原按13%征税的
2472922199032倍醋美沙多、倍他美沙多(以及它们的盐)原按13%征税的
2482922199033地美沙多、地美庚醇、诺美沙多(以及它们的盐)原按13%征税的
2492922199090其他氨基醇及其醚、酯和它们的盐(但含有一种以上含氧基的除外)原按13%征税的
25029242500甲草胺(iso)原按13%征税的
25129242990其他环酰胺(包括环氨基甲酸酯)原按13%征税的
2522931900029田安原按13%征税的
2532932209012赤霉酸原按13%征税的
2542932209014丁香菌酯原按13%征税的
2552932209015甲氨基阿维菌素苯甲酸盐原按13%征税的
2562932209016阿维菌素原按13%征税的
2572932999011克百威原按13%征税的
2582932999012二氧威,恶虫威,丙硫克百威等(包括丁硫克百威,呋线威)原按13%征税的
2592932999013因毒磷,敌恶磷,碳氯灵原按13%征税的
2602932999014增效特,增效砜,增效醚,增效酯等(包括增效环,增效散)原按13%征税的
2612932999015吡喃灵,吡喃隆,乙氧呋草黄等(包括呋草黄,氟草肟)原按13%征税的
2622932999016避蚊酮,苯虫醚,鱼藤酮原按13%征税的
2632932999017调呋酸,芸苔素内酯原按13%征税的
26429329990543,4-亚甲二氧基甲卡西酮(3,4-methylenedioxy-n-methylcathinone;cas号:186028-79-5)原按13%征税的
2652932999099其他仅含氧杂原子的杂环化合物原按13%征税的
26629331990其他结构上有非稠合吡唑环化合物(不论是否氢化)原按13%征税的
26729332900其他结构上有非稠合咪唑环化合物(不论是否氢化)原按13%征税的
26829333990其他结构上有非稠合吡啶环化合物(不论是否氢化)原按13%征税的
26929334900其他含喹琳或异喹啉环系的化合物(但未经进一步稠合)原按13%征税的
27029335990其他结构上有嘧啶环或哌嗪环的化合物(不论是否氢化)原按13%征税的
27129339900其他仅含氮杂原子的杂环化合物原按13%征税的
2722934200019苯噻菌酯原按13%征税的
27329349990其他杂环化合物原按13%征税的
27430019090991原按13%征税的其他未列名的人体或动物制品 
27549011000002单张的书籍、小册子及类似印刷品原按13%征税的
27649019100002字典、百科全书原按13%征税的
27749019900002其他书籍、小册子及类似的印刷品原按13%征税的
27849021000每周至少出版四次的报纸、杂志原按13%征税的
27949029000其他报纸、杂志及期刊原按13%征税的
28049030000002儿童图画书、绘画或涂色书原按13%征税的
28149040000002乐谱原稿或印本原按13%征税的
28249059100002成册的各种印刷的地图及类似图表原按13%征税的
28349059900002其他各种印刷的地图及类似图表原按13%征税的
28452010000未梳的棉花 
28552029900其他废棉 
28652030000已梳的棉花 
28784082090101油缸数在3缸以下(含),功率<132.39kw拖拉机用柴油机原按13%征税的
28884089091功率≤14kw其他用柴油发动机 
28984089092201油缸数在3缸以下(含),14<功率<132.39kw的农业用柴油机原按13%征税的
2908413501010农业用气动往复式排液泵 
2918413502010农业用电动往复式排液泵 
2928413503101农业用柱塞泵 
2938413503901其他农业用液压往复式排液泵 
2948413509010其他农用往复式排液泵 
2958413602101农业用电动齿轮泵(回转式排液泵) 
2968413602201农业用回转式液压油泵(输入转速>2000r/min,输入功率>190kw,最大流量>2*280
l/min)
 
2978413602210其他农业用液压齿轮泵(回转式排液泵) 
2988413602901其他农业用齿轮泵(回转式排液泵) 
2998413603101农业用电动叶片泵(回转式排液泵) 
3008413603201农业用液压叶片泵(回转式排液泵) 
3018413603901其他农业用叶片泵(回转式排液泵) 
3028413604001农业用螺杆泵(回转式排液泵) 
3038413605001农业用径向柱塞泵(回转式排液泵) 
3048413606001农业用轴向柱塞泵(回转式排液泵) 
3058413609010农业用其他回转式排液泵 
3068413701010农业用其他离心泵(转速在10000转/分及以上) 
3078413709110农业用电动潜油泵及潜水电泵(转速在10000转/分以下) 
3088413709910其他农业用离心泵(转速在10000转/分以下) 
3098413810010农业用其他液体泵 
31084193100农产品干燥器 
31184224000001农业用的棉花打包机原按13%征税的
31284244100农业或园艺用便携式喷雾器 
31384244900其他农业或园艺用喷雾器 
31484248200其他农业或园艺用液体或粉末的喷射、散布机械器具 
31584249090001原按13%征税的其他喷雾器具及喷气机等用的零件 
31684292010001农用的原按13%征税的平地机,功率>235.36kw 
31784292090001农用的其他平地机原按13%征税的
31884321000 
31984322100圆盘耙 
32084322900其他耙、松土机等耕作机械 
32184323111免耕谷物播种机 
32284323119其他免耕直接播种机 
32384323121免耕马铃薯种植机 
32484323129其他免耕直接种植机 
32584323131免耕水稻插秧机 
32684323139其他免耕直接移植机 
32784323911其他谷物播种机 
32884323919其他播种机 
32984323921其他马铃薯种植机 
33084323929其他种植机 
33184323931其他水稻插秧机 
33284323939其他移植机 
33384324100粪肥施肥机 
33484324200化肥施肥机 
33584328090001未列名农、林业用整地或耕作机械原按13%征税的
33684332000其他割草机 
33784333000其他干草切割、翻晒机器 
33884334000草料打包机 
33984335100联合收割机 
34084335200其他脱粒机 
34184335300根茎或块茎收获机 
34284335910甘蔗收获机 
34384335920棉花采摘机 
34484335990其他收割机 
34584336010蛋类清洁、分选、分级机器 
34684336090水果或其他农产品的清洁、分选、分级机器 
34784341000挤奶机 
34884361000动物饲料配制机 
34984362100家禽孵卵器及育雏器 
35084362900家禽饲养用机器 
35184368000011原按13%征税的青储饲料切割上料机 
35284368000021原按13%征税的自走式饲料搅拌投喂车 
35384368000901原按13%征税的农、林业等用的其他机器 
35484371010001原按13%征税的光学色差颗粒选别机(色选机) 
35584371090其他种子、谷物或干豆的清洁、分选或分级机 
35684378000谷物磨粉业加工机器 
35785232120001原按13%征税的已录制的磁条卡 
35885232919001音像制品和电子出版物原按13%征税的
35985232928001原按13%征税的重放声音或图像信息的磁带 
36085232929001原按13%征税的已录制的其他磁带 
36185232990001原按13%征税的其他磁性媒体 
36285234910001原按13%征税的仅用于重放声音信息的已录制光学媒体 
36385234920001原按13%征税的用于重放声音、图像以外信息的光学媒体〔品目8471所列机器用,已录制〕 
36485234990001原按13%征税的其他已录制光学媒体 
36585235120001原按13%征税的已录制的固态非易失性存储器件 
36685235290001音像制品和电子出版物智能卡原按13%征税的
36785235920001原按13%征税的其他已录制的半导体媒体 
36885238011001原按13%征税的已录制唱片 
36985238019001原按13%征税的其他唱片 
37085238029001原按13%征税的其他税号84.71所列机器用其他媒体 
37185238099001原按13%征税的其他媒体 
37287011000手扶拖拉机 
37387013000101原按13%征税的农用履带式拖拉机 
37487013000901原按13%征税的农用履带式牵引车 
37587019110001原按13%征税的农用其他发动机功率不超过18千瓦的拖拉机 
37687019190001原按13%征税的农用其他发动机功率不超过18千瓦的牵引车 
37787019210001原按13%征税的农用其他发动机功率超过18千瓦但不超过37千瓦的拖拉机 
37887019290001原按13%征税的农用其他发动机功率超过18千瓦但不超过37千瓦的牵引车 
37987019310001原按13%征税的农用其他发动机功率超过37千瓦但不超过75千瓦的拖拉机 
38087019390001原按13%征税的农用其他发动机功率超过37千瓦但不超过75千瓦的牵引车 
38187019410101原按13%征税的农用发动机功率超过110千瓦但不超过130千瓦的轮式拖拉机 
38287019410901原按13%征税的农用发动机功率超过75千瓦但不超过130千瓦的其他拖拉机 
38387019490001原按13%征税的农用其他发动机功率超过75千瓦但不超过130千瓦的牵引车 
38487019510101原按13%征税的农用发动机功率超过130千瓦的轮式拖拉机 
38587019510901原按13%征税的农用发动机功率超过130千瓦的其他拖拉机 
38687019590001原按13%征税的农用其他发动机功率超过130千瓦的牵引车 
38787162000001农用自装或自卸式挂车及半挂车原按13%征税的
38889020090001非机动捕鱼船原按13%征税的
38998010090001原按13%征税的其他未分类商品 


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